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CRÉATION D'ENTREPRISE 

Les États-Unis ont la réputation d'avoir l'une des meilleures économies au monde avec des entreprises enregistrées aux États-Unis jouissant d'un haut niveau de confiance à l'échelle mondiale.

De plus, l'accès aux services commerciaux offerts aux États-Unis est essentiel pour toute entreprise qui cherche à développer son activité. Toutes les entreprises, et en particulier les entreprises en ligne, ont besoin d'accéder à des services tels que Stripe, PayPal et les services bancaires aux États-Unis pour envoyer et recevoir des paiements de clients.

Les citoyens américains ainsi que les citoyens non américains qui s'aventurent dans les affaires ont le privilège de bénéficier de toutes sortes d'assistance fournie par les organismes gouvernementaux aux niveaux des États et fédéral.

Pourquoi créer une entreprise aux États-Unis. (en tant que citoyen non américain) ?

1. L'environnement économique favorable
Avec plus de 300 millions de personnes, vous trouverez un marché aux États-Unis, que vous vendiez des pièces d'ordinateur, des gouttières, des chaussures ou tout autre produit ou service.

2. Mêmes avantages que les résidents
Votre entreprise détenue par un non-résident américain vous offre les mêmes avantages et responsabilités qu'une entreprise détenue par un résident. Vous bénéficiez ainsi de toutes les lois relatives à l'acquisition d'une entreprise ou au transfert de capital. Cela vous place sur un pied d'égalité avec votre adversaire en cas de différend commercial.

3. Circulation des marchandises
Les États-Unis abritent sept des 10 principaux aéroports de transport de fret pour un transport efficace des marchandises. Les États-Unis sont également une plaque tournante majeure pour le commerce international.

4. Protection de la propriété intellectuelle
Les États-Unis sont en tête du monde dans la manière dont ils protègent les droits de propriété intellectuelle (DPI). L'office américain des brevets reçoit environ un million de demandes de brevet ou de protection de marque. Le bureau applique strictement la loi et vous protège contre les infractions.

La BIM Corporation vous aide à former votre entreprise américaine, à obtenir un numéro d'identification fiscale (EIN), à obtenir une adresse commerciale officielle et à rester conforme aux exigences des États et du gouvernement fédéral, y compris le dépôt de votre impôt sur le revenu des entreprises sur une base annuelle.
Nous fournissons égalementServices d'aide à l'immigrationlimité à  une assistance pour remplir correctement les formulaires requis dans votre catégorie Ajustement de statut. Ce service n'est pas réservé aux investisseurs.

  • Aperçu
    La BIM Corporation vous aide à démarrer une entreprise américaine, à obtenir un numéro d'identification fiscale (EIN) et à ouvrir un compte bancaire, le tout dans le confort de votre clavier. Si vous avez des questions sur BIM Corporation ou sur le processus, veuillez nous contacter à info@thebimcorporation.us.... Voici ce qui est inclus dans l'offre BIM Corporation : Former une société ou une LLC dans l'un des 50 états plus DC Obtenez un numéro d'identification d'employeur américain (EIN) à des fins fiscales (plans Plus et Pro uniquement) Ouvrir un compte bancaire aux États-Unis (forfaits Plus et Pro uniquement) Obtenez une adresse valide aux États-Unis et une redirection de courrier Obtenez une évaluation CPA gratuite (forfait Pro uniquement) Obtenez la conformité annuelle pour vous (plan Pro uniquement) Divers autres modèles juridiques (accord d'exploitation, résolution bancaire, etc.).
  • Admissibilité
    Nous prenons en charge plus de 175 pays.Remarque L'éligibilité est basée sur votre lieu de résidence et non sur votre origine.Nous ne prenons pas non plus en charge les entreprises dans les secteurs verticaux suivants : jeux d'argent, crypto-monnaie, d'autres restrictions nationales peuvent s'appliquer, en fonction du type d'entreprise, de l'emplacement de l'entreprise et d'autres facteurs.
  • Tarification
    La tarification de la création d'entreprise varie en fonction du type d'entité et de la combinaison d'état choisie. Les plans Basic, Plus et Pro (cliquez ici pour voir les prix) respectivement et ces chiffres n'incluent pas les frais d'État, qui vont directement à l'État dans lequel votre entreprise est créée et sont les frais facturés pour l'enregistrement d'une nouvelle entreprise. Pour un plan plus détaillé et une comparaison d'état, veuillez visiter notre page de tarification en cliquant ici Former une société ou une LLC dans l'un de nos États pris en charge Obtenez un numéro d'identification d'employeur américain (EIN) à des fins fiscales (plans Plus et Pro uniquement) Ouvrir un compte bancaire aux États-Unis (forfaits Plus et Pro uniquement) Obtenez une adresse valide aux États-Unis et une redirection de courrier Obtenez une évaluation CPA gratuite (forfait Pro uniquement) Obtenez la conformité annuelle pour vous (plan Pro uniquement) Divers autres modèles juridiques (accord d'exploitation, résolution bancaire, etc.).
  • FAQ sur les prix
    Pourquoi dois-je payer annuellement ? Nos plans fournissent des services de conformité précieux comme un agent enregistré et une garantie sans problème pour vous protéger contre les risques commerciaux et la responsabilité. Nous proposons également d'autres services utiles dont les nouveaux propriétaires d'entreprise ont besoin, tels qu'un accord d'exploitation, des statuts d'entreprise et un numéro d'identification d'employeur (EIN). Qu'entendez-vous par pas de frais cachés ? Lorsque nous disons qu'il n'y a pas de frais cachés, cela signifie qu'il n'y a pas d'ajouts ou de frais surprises à la caisse. Nous ne vous facturerons que le forfait que vous sélectionnez et achetez au moment du paiement. Qu'est-ce qu'un rapport annuel et dois-je payer ? Un rapport annuel est un document qui détaille les activités d'une entreprise tout au long de l'année précédente. Les rapports annuels sont destinés à fournir aux autorités gouvernementales des informations sur les noms et adresses des administrateurs ou des membres dirigeants d'une société ou d'une LLC, ainsi que sur l'adresse de la société et de l'agent enregistré. Dans certains États, le rapport annuel est déposé à une date prédéterminée pour toutes les entités, quelle que soit la date de formation, tandis que d'autres États exigent que le rapport annuel soit déposé à la date anniversaire de la formation. Combien coûte le dépôt d'un rapport ? Pour nos membres Pro, nous remplissons automatiquement leurs rapports pour eux et nous exigeons simplement que les frais d'État soient payés. Pour les membres des plans Basic et Plus, contactez simplement notre équipe d'assistance et nous pourrons vous fournir un devis fiable en fonction de votre type d'entité et de votre état. Pour postuler, cliquez ici
  • Postuler en ligne
    Notre mission est de faciliter le démarrage d'une entreprise de n'importe où, c'est pourquoi nous avons créé notre formulaire en ligne pour collecter les informations dont nous avons besoin auprès de vous de manière simple et rapide. Remplir notre formulaire ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes du début à la fin. Voici comment le processus fonctionne : Entrez le nom et les informations de votre entreprise dans notre formulaire en ligne. Ajoutez votre mode de paiement et passez votre commande Une fois que vous avez passé votre commande, nous créerons un compte pour vous, Connectez-vous à votre compte et téléchargez vos documents d'identité (passeport/carte d'identité) dans votre compte et répondez aux questions restantes. Chronologie Les clients disposant d'un SSN peuvent être opérationnels en aussi peu que 5 à 7 jours. Les clients sans SSN prennent environ 1 à 3 semaines pour traiter de bout en bout en raison du temps de traitement supplémentaire de l'EIN requis par le gouvernement américain. Voici notre chronologie : Fichier de l'entreprise (2-3 jours ouvrables) EIN (24 heures avec SSN ; jusqu'à 14 jours ouvrés sans SSN) Dépôt et approbation du compte bancaire (3 à 5 jours ouvrés) Suivre vos progrès Nous visons à rendre incroyablement facile le fait de rester informé de la création de votre entreprise afin que notre équipe envoie des notifications par e-mail sur chaque commande au fur et à mesure que nous les traitons. Vous pouvez vous attendre à recevoir des notifications lorsque nous commençons et terminons les activités suivantes pour votre entreprise : Création de l'entreprise Fichier EIN Fichier de compte bancaire Vous pouvez également suivre la progression de votre candidature depuis le tableau de bord de votre compte.
  • Quel type d'entité choisir ?
    Lors du démarrage d'une nouvelle entreprise, l'une des premières décisions à prendre est de décider de la structure juridique de votre entreprise. Vous avez 4 choix d'entité de base : LLC C Corporation S Corporation (Résidents américains UNIQUEMENT) À but non lucratif À but non lucratif LLC : Une société à responsabilité limitée (LLC) peut être décrite comme un hybride entre une société et un partenariat. Il offre une gestion facile et une fiscalité «transparente» (les bénéfices et les pertes sont ajoutés aux déclarations de revenus personnelles du ou des propriétaires) comme une entreprise individuelle / un partenariat, avec la protection de la responsabilité d'une société. C'est une forme d'entreprise relativement nouvelle créée en 1977 dans le Wyoming et maintenant reconnue dans les 50 États et D.C. Comme une société, c'est une entité juridique distincte ; contrairement à une société, il n'y a pas de stock et il y a moins de formalités. Les propriétaires d'une LLC sont appelés «membres» au lieu d'«actionnaires». Donc, en substance, c'est comme une société, avec des formalités fiscales et boursières moins compliquées. AVANTAGES : Fournit la protection de la responsabilité d'une société sans les formalités d'entreprise (réunions du conseil d'administration, réunions d'actionnaires, procès-verbaux, etc.) et les niveaux supplémentaires de gestion (actionnaires, administrateurs, dirigeants). Imposé de la même manière qu'une entreprise individuelle (1 membre LLC) ou un partenariat (2 membres ou plus). INCONVÉNIENTS : Habituellement plus cher à former qu'un DBA, nécessite plus de paperasse et un comportement formel. Insight : 70 % et plus de nos clients choisissent les LLC comme types d'entités. (Pourquoi ? : Protection de la responsabilité sans les formalités d'entreprise ; gestion et maintenance faciles ; fiscalité simple.) C Corporation : Une société est une entité juridique distincte qui peut protéger les propriétaires de la responsabilité personnelle et de la dette de l'entreprise. En tant qu'entité distincte, elle peut acheter des biens immobiliers, conclure des contrats, poursuivre et être poursuivie complètement séparément de ses propriétaires. En outre, l'argent peut être collecté plus facilement via la vente d'actions ; sa propriété peut être transférée par transfert d'actions ; la durée de la société est perpétuelle (l'entreprise peut continuer indépendamment de la propriété); et les avantages fiscaux peuvent être considérables (c'est-à-dire que vous pouvez déduire de nombreuses dépenses professionnelles, programmes de soins de santé, etc. que d'autres entités juridiques ne le sont pas). Le revenu est déclaré complètement séparé via une déclaration de revenus pour la société. Une société est créée dans cette structure : Les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires élisent les administrateurs (appelés le « Conseil d'administration »). Les administrateurs nomment les dirigeants (président, secrétaire, trésorier, etc.). Les agents dirigent l'entreprise (opérations quotidiennes). Dans de nombreux cas (surtout pendant la phase de démarrage), vous serez le propriétaire à 100 % des actions, donc vous élisez les administrateurs (généralement vous-même) et vous nommez ensuite un dirigeant (ou tous les dirigeants : PDG, trésorier , Secrétaire). AVANTAGES : Le type d'entité commerciale le plus ancien, le plus prospère et le plus prestigieux ; fournit une protection en matière de responsabilité personnelle ; transmet la permanence, peut réduire les impôts (taux d'imposition inférieur sur les bénéfices non répartis, des éléments tels que les soins de santé, les voyages et les divertissements sont déductibles). INCONVÉNIENTS : Plus coûteux à mettre en place qu'un DBA ; plus de paperasse et de formalités requises qu'une LLC (tenue de réunions d'actionnaires / du conseil d'administration, tenue de procès-verbaux et de résolutions). Insight : Nos clients choisissent principalement la société par actions pour créer leur entreprise en vue d'un investissement futur ou pour émettre des actions (la plupart des investisseurs ont besoin d'une société avant le financement). Les coûts de maintenance et de conformité peuvent être élevés, mais les avantages fiscaux sont également disponibles. S Corporation (résidents américains uniquement) : Une fois qu'une société a été formée, elle peut choisir le "statut de société S" en adoptant une résolution appropriée et en remplissant et en soumettant un formulaire à l'Internal Revenue Service (certains États exigent leur propre version). Une fois ce dépôt terminé, la société est imposée comme une société de personnes ou une entreprise individuelle plutôt que comme une société. Ainsi, le revenu est « transmis » aux actionnaires aux fins du calcul des déclarations de revenus. La plupart des nouvelles petites sociétés choisissent le statut S-Corporation (90 % +) afin que les bénéfices et les pertes puissent être ajoutés aux déclarations de revenus personnelles des actionnaires sans avoir à payer d'impôts sur les bénéfices une fois, puis à nouveau lorsqu'ils sont restitués aux actionnaires sous forme de revenu ( dividendes). C'est ce qu'on appelle la "double imposition" et c'est la raison pour laquelle les S-Corporations ont été créées. Une S-Corporation peut également revenir assez facilement au statut de société ordinaire. Il y a certaines limitations sur les S-Corporations : elles ne peuvent pas déduire certaines dépenses comme l'assurance maladie, les voyages, les divertissements, etc. que les sociétés normales peuvent déduire. En outre, ils sont limités à 100 actionnaires ou moins et ces actionnaires doivent être des citoyens américains. Enfin, les S-Corporations ne peuvent pas posséder ou être détenues par d'autres entités commerciales. AVANTAGES : Prestige de la société sans la double imposition. Idéal pour les "sociétés unipersonnelles". CONTRE : Plus coûteux à configurer qu'un DBA ; plus de paperasse et de formalités requises qu'une LLC (tenue de réunions d'actionnaires / du conseil d'administration, tenue de procès-verbaux et de résolutions). Insight : bien qu'imposé de la même manière que les LLC, il nécessite toujours les formalités d'entreprise d'une société ordinaire (tenue des réunions du conseil d'administration, tenue des procès-verbaux et des résolutions). À but non lucratif Une organisation à but non lucratif est une organisation qui se qualifie pour le statut d'exonération fiscale par l'IRS parce que sa mission et son objectif sont de faire avancer une cause sociale et de fournir un avantage public. Les organisations à but non lucratif comprennent les hôpitaux, les universités, les organisations caritatives nationales et les fondations. À but non lucratif Semblable à une organisation à but non lucratif, une organisation à but non lucratif (OBNL) est une organisation qui ne génère aucun profit pour ses propriétaires. Tout l'argent gagné grâce à des activités commerciales ou à des dons est directement réinvesti dans la gestion de l'organisation. Cependant, les organisations à but non lucratif ne sont pas tenues d'opérer dans l'intérêt du bien public. Un organisme à but non lucratif peut simplement servir les objectifs de ses membres. Un bon exemple est un club de sport ; le but du club est d'exister pour le plaisir de ses membres. Ces organisations doivent demander le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS, y compris les exonérations de la taxe de vente et des taxes foncières. Cela signifie également que l'argent donné par un particulier à un OBNL ne peut pas être déduit sur la déclaration de revenus de cette personne. Que choisissent la plupart de nos clients ? 80 % de nos clients choisissent la LLC. (Pourquoi ? : Protection de la responsabilité sans les formalités d'entreprise ; gestion et maintenance faciles ; fiscalité simple.) 10 % de nos clients choisissent la S-Corporation (Résidents américains UNIQUEMENT). (Pourquoi ? : Prestige et flexibilité de la Société sans double imposition.) 5 % de nos clients choisissent la société ordinaire. 5 % de nos clients choisissent de déposer un DBA.
  • commerce électronique
    Quel État me convient le mieux ? Bien qu'il appartienne en fin de compte à chaque propriétaire de petite entreprise de décider ce qui convient le mieux à son entreprise, nous croyons fermement que le Wyoming est la base d'accueil la plus efficace pour les entreprises de commerce électronique. Il convient de mentionner que vous pouvez exploiter votre entreprise de commerce électronique basée dans le Wyoming dans le plus grand secret pour le moment. Les informations sur les administrateurs et les actionnaires n'apparaîtront pas dans vos dossiers commerciaux publics du Wyoming, ce qui signifie que votre identité ne sera jamais exposée. Vous trouverez ci-dessous les principales raisons de choisir le Wyoming comme siège de votre entreprise de commerce électronique : Moins de coûts de démarrage Le Wyoming a la population la plus faible de tous les États. Il est donc important que les législateurs des États et locaux rendent les affaires dans le Wyoming aussi attrayantes que possible pour aider à accroître la richesse de l'État et à réduire le chômage. Les frais d'enregistrement des entreprises sont des centimes sur le dollar par rapport à de nombreux autres États. Mieux, il n'y a pas de minimum. Approbations rapides L'ensemble du processus peut être complété rapidement en ligne, ce qui signifie que vous pouvez démarrer votre entreprise de commerce électronique en quelques jours seulement, sans avoir à réserver un vol et un hébergement dans l'État juste pour régler les détails de votre LLC.< /p> Aucun impôt sur le revenu L'État du Wyoming ne perçoit pas d'impôts sur le revenu, et étant donné qu'il est déterminé à augmenter sa population, il est sûr de dire que ce sera la réalité pour les années à venir. Lorsque l'on considère le Wyoming par rapport à d'autres États avec ses obligations fiscales nulles, ses lois sur la confidentialité, ses faibles coûts de démarrage, sa configuration de compte bancaire en ligne et son processus d'approbation rapide, il est évident qu'il s'agit de l'État idéal pour installer votre siège de commerce électronique.
  • Quel forfait me convient le mieux ?
    B.I.M Corporation propose trois niveaux de plans de création d'entreprise pour s'assurer qu'il existe un plan pour les besoins de chacun. Pour la plupart des entreprises, nous recommandons le plan Plus ou Pro, car il a tendance à couvrir la plupart des besoins des entrepreneurs débutants, tels que les services bancaires aux entreprises, le dépôt EIN et le transfert de courrier. L'un des principaux avantages du commerce électronique est d'avoir accès à des processeurs de paiement comme Stripe et PayPal pour votre entreprise. Voici ce que le forfait Pro offre que les autres forfaits n'incluent pas : Évaluation CPA Les clients du plan Pro reçoivent une évaluation comptable et fiscale gratuite et sans souci de la part de nos CPA agréés pour déterminer leurs besoins en matière de comptabilité, de comptabilité et de fiscalité. Service de dépôt urgent Si le temps est un facteur important lors de la création de votre entreprise, nos vitesses de dépôt rapides et rapides vous offrent quelques options pour que vos documents de formation soient complétés et affichés sur votre tableau de bord personnel en quelques jours au lieu de quelques semaines. Garantie sans problème Notre garantie sans problème envoie des alertes pour les événements importants de conformité et de dépôt, couvre votre dépôt annuel et les deux modifications annuelles de vos documents de dépôt, et fournit une assistance experte pour vous aider à retrouver votre bonne réputation et votre protection LLC si jamais vous manquez un délai ou événement de dépôt. Pour plus d'informations sur notre garantie sans problème, cliquez ici
  • Traitement des paiements
    Nous recommandons Stripe pour les paiements pour le commerce électronique sur Shopify, WooCommerce, etc. Shopify Payments n'est disponible que pour les citoyens américains avec un SSN valide. Les non-résidents peuvent utiliser Stripe avec Shopify et peuvent réduire leurs coûts de traitement des paiements en optant pour le plan Plus ou Pro sur Shopify. Vous pouvez configurer Stripe avec votre EIN une fois que vos informations EIN ont été téléchargées sur votre compte.
  • Services fiscaux
    Bien que les impôts ne soient pas le sujet le plus excitant, les propriétaires d'entreprise ont la responsabilité de s'assurer qu'ils comprennent leurs obligations fiscales et de les payer à temps ou de faire face à des frais d'intérêts et des pénalités.Avec B.I.M Corporation, nous travaillons dur avec des organisations fiscales expérimentées pour rendre le processus aussi simple que possible afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : votre entreprise.Nous proposons quelques forfaits fiscaux principaux qui couvrent la plupart des entreprises en fonction des revenus annuels.Tous nos packages sont déposés via GBS Tax & Bookkeeping. Les forfaits sont basés sur les revenus annuels des sociétés C et des sociétés à responsabilité limitée <5 000 $ = 325 $ par déclaration de revenus 5 000 $ à 150 000 $ = 550 $ par déclaration de revenus 150 000 $ à 500 000 $ = 750 $ par déclaration de revenus 500 000 $+ = Contactez-nous Ces packages sont recommandés, mais vous pouvez également utiliser votre propre comptable ! Présentation générale des taxes La plupart des entreprises sont responsables de quelques principaux types de taxes. Les non-résidents peuvent consulter notre guide sur la fiscalité américaine pour les non-résidents. Impôts sur le revenuToutes les entreprises doivent produire une déclaration de revenus annuelle. Les sociétés C paient l'impôt sur le revenu au taux des sociétés, tandis que toutes les autres entreprises sont considérées comme des entités « intermédiaires » et sont imposées au taux individuel. Pour les sociétés CLes sociétés C paient un taux d'imposition forfaitaire de 21 % sur les bénéfices réalisés.Si la société verse des dividendes, les actionnaires paient des impôts sur ceux-ci dans leurs déclarations de revenus personnelles. Ainsi, les bénéfices des sociétés C sont imposés deux fois. Il existe deux types de dividendes : qualifiés et non qualifiés.Qualifié : Si vous détenez l'action depuis plus de 60 jours, ce dividende est qualifié. Les dividendes qualifiés bénéficient de taux d'imposition favorables et sont imposés aux taux de gain en capital à long terme. Non qualifié : également appelés dividendes ordinaires, ils sont imposés au taux d'imposition normal de l'actionnaire (plus d'informations ci-dessous !). Travail indépendant Si vous choisissez de vous employer dans votre entreprise, vous êtes responsable des impôts sur le travail indépendant.Le taux d'imposition sur le travail indépendant est de 15,3 % pour les premiers 128 400 $ de revenu net. Les travailleurs indépendants doivent payer des impôts sur le travail indépendant, qui sont des taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie.Une idée fausse courante chez les étrangers est que les premiers 100 000 $ environ de revenu sont totalement exonérés d'impôt aux États-Unis en vertu de l'exclusion des revenus gagnés à l'étranger (FEIE). Ceci n'est cependant que partiellement vrai. Le FEIE vous permet d'exclure les revenus de l'impôt sur le revenu. Cela ne vous évite pas de payer l'impôt sur le travail indépendant sur les revenus étrangers lorsque vous travaillez en tant que pigiste, entrepreneur indépendant ou propriétaire unique à l'étranger.En règle générale, les travailleurs indépendants paient l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le travail indépendant (impôt SE). S'ils sont éligibles au FEIE, ils peuvent exclure les revenus gagnés à l'étranger jusqu'à 104 100 $ (2018) de l'impôt sur le revenu. (Bien que la FEIE soit calculée au prorata en fonction des dépenses de l'entreprise.) Mais ils doivent quand même payer la taxe sur le travail indépendant. En tant qu'indépendant, vous devez payer l'impôt SE sur l'ensemble de votre bénéfice net, même le montant que vous pouvez exclure de l'impôt sur le revenu.Vous devez payer des impôts sur le travail indépendant si : Vos revenus nets sont de 400 $ ou plus. Si vous avez des employés, vous devez payer des taxes sur l'emploi, qui comprennent : les taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie les retenues d'impôt fédéral sur le revenu (cela est techniquement payé par votre employé, mais vous êtes responsable de vous assurer que l'oncle Sam l'obtienne). Contacteurs indépendants Certains clients qui prévoient de ne servir que des clients non américains et qui vivent en dehors des États-Unis peuvent être en mesure de réduire leur charge fiscale en se rémunérant en tant qu'entrepreneur indépendant.Cependant, si un tribunal américain ou l'IRS détermine qu'une personne que votre entreprise a embauchée en tant qu'entrepreneur indépendant est, en fait, un employé, vous pouvez faire face à des responsabilités pour ne pas répondre aux exigences de l'emploi. Taxes nationales et locales Taxes d'ÉtatÀ moins que vous ne viviez dans l'un des États qui n'en a pas, vous devrez payer des impôts sur le revenu.Taxes de venteSi vous vendez des choses, vous serez responsable de percevoir les taxes de vente. Si vous vendez des choses en ligne, cela peut devenir compliqué, car certains États facturent en fonction de l'emplacement du vendeur, tandis que d'autres facturent des taxes en fonction de l'emplacement de l'acheteur.Si vous êtes un vendeur de commerce électronique, nous vous recommandons de consulter le logiciel Avalara Tax ou de consulter ici les tarifs spécifiques à l'État.Taxes foncièresSi vous possédez une propriété commerciale, vous devrez payer des taxes foncières, qui sont généralement évaluées au niveau du comté ou de la ville. États-Unis Fiscalité des entrepreneurs étrangers États-Unis l'imposition des non-résidents peut être une question assez complexe et implique de nombreux points de fait spécifiques qui déterminent si les non-résidents sont soumis à l'impôt américain ou non. Conclusion Eh bien, comme nous l'avons mentionné plus tôt, la fiscalité américaine est tout sauf banale. Nous espérons que cet article a été suffisamment instructif pour vous donner une idée du fonctionnement de la fiscalité américaine et de ce qu'il faut faire ensuite. Gardez à l'esprit deux points importants :Quelle que soit votre situation, il est toujours judicieux de consulter un fiscaliste américain compétent qui sera en mesure d'analyser votre situation spécifique et de vous donner des conseils avisés. Les connaissances acquises grâce à cet article vous feront déjà gagner du temps, vous pourrez donc vous concentrer sur la compréhension des problèmes plus profonds liés à votre situation. Ces 50 $ ou 100 $ dépensés pour une consultation fiscale de 30 minutes pourraient être le meilleur argent dépensé pour notre entreprise.Bonne chance avec votre entreprise !
  • Offrez-vous des services d'aide à l'immigration aux investisseurs potentiels aux États-Unis ?
    Oui ! Nous fournissons des services d'aide à l'immigration aux personnes qui souhaitent résider légalement aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une assistance juridique, mais uniquement d'une assistance pour remplir les formulaires requis par les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis. Vous êtes fortement encouragé à demander conseil à un avocat spécialisé en droit de l'immigration si nécessaire.
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